Cantitate minimă acord-cadru: 60.800 kg; Cantitate maximă acord-cadru: 70.650 kg; Cantitate minimă contract subsecvent: 5.000 kg; Cantitate maximă contract subsecvent: 30.000 kg; Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 122.100,00 lei. Calendar estimativ (frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite): trimestrial Datele propuse în calendarul estimativ reprezintă intenția autorității contractante, nu un angajament ferm din partea autorității contractante cu privire la atribuirea contractelor subsecvente, pornind de la ipoteza de lucru că nu vor apărea evenimente/circumstanțe imprevizibile care nu au putut fi luate în considerare la momentul inițierii procedurii de atribuire, respectiv vor fi asigurate și resursele financiare necesare.
Perkami maisto produktai (žuvis), atitinkantys techninės specifikacijos (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas) reikalavimus. Prekės perkamos Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo ar socialinių paslaugų įstaigoms, kurių sąrašas pateiktas preliminariosios sutarties projekto (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas) 2 priede.
1. Przedmiotem zamówienia sukcesywna dostawa warzywa i owoców dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym zamówieniem w I i II kwartale 2026 r. 2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy dla jednostek organizacyjnych będących jednocześnie płatnikami umowy: - część I zamówienia: 1.) Żłobek Miejski nr 3 w Stalowej Woli ul. KEN 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8652583322, REGON: 524975351 2.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli Ul. Romana Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427287, REGON: 000837413 3.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8652264568, REGON: 368003453 4.) Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli ul. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520354, REGON 830220615 5.) Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli ul. Melchiora Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651733311, REGON: 830220704 6.) Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli ul. Okulickiego 20, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494800, REGON 830220740 7.) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 29A, 37-450 Stalowa Wola NIP 8652557193 REGON 180799029 8.) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Stalowej Woli ul. Melchiora Wańkowicza 72/2, 37-450 Stalowa Wola 8652557201 REGON 180799012 9.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1,37-450 Stalowa Wola NIP 8652063924 REGON 005660296 10.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Ul. Wojska Polskiego 9 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651450926, REGON: 001321670 - część II zamówienia: 1.) Żłobek Miejski w Stalowej Woli Aleje Jana Pawła II 5A, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651509832, REGON 830009100 2.) Przedszkole nr 3 w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 57, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494378 REGON 830220696 3.) Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli ul. Mieszka I-go 5, 37- 450 Stalowa Wola NIP: 8651776579, REGON: 830220710 4.) Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli ul. Partyzantów 10, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-14-94-792, REGON 830220727 5.) Przedszkole nr 10 w Stalowej Woli im. Marii Konopnickiej Al. Jana Pawła II 11 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520377, REGON 830220756, 6.) Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651522034, REGON: 830220791 7.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651426997, REGON: 000837420 8.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli Ul. Energetyków 18 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651450665, REGON: 000837442 9.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651451328, REGON: 830003591 - część III zamówienia: 1.) Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 55A 37-450 Stalowa Wola NIP 8652565324, REGON 365876488 2.) Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli ul. Niezłomnych 2A, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-15-20-325, REGON 830220609 3.) Przedszkole nr 7, im. Marii Konopnickiej, ul. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola REGON 830220733 telefon 15 842-49-58 4.) Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli al. Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494384, REGON: 830220762 5.) Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427264, REGON: 830220816 6.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli Ul. Niezłomnych 1 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427270, REGON: 000837436 3. Szczegółowe wymagania jakościowe oraz terminy sukcesywnych dostaw dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw warzyw i owoców – dla części I,II i III zamówienia. 4. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych Zamawiających własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Rozładunek wraz z wniesieniem następuje do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca na życzenie Zamawiającego nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie na okres do następnej dostawy. 6. Wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością). 7. Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego w terminie wskazanym w załączniku nr 2 - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw warzyw, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym lub osobistym poszczególnych Zamawiających/ jednostek organizacyjnych. 8. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu wymienionego w Formularzach Rzeczowo-cenowych załączniku nr 1a,1b,1c. Poszczególnym Zamawiającym przysługuje prawo zamówienia wszelkich wymienionych produktów w formularzu rzeczowo-cenowym załącznik nr 1a,1b,1c (nawet w przypadku wskazania w pozycji ilościowej „0”) po cenach jednostkowych. 9. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Rzeczowo-Cenowym - stanowiącym Załącznik nr 1a,1b,1c do SWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzach Rzeczowo-Cenowych nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji umowy, przy czym w I kwartale 2026 r. Zamawiający będą płacić zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowym za I kwartał 2026 r. (kolumna C formularza rzeczowo-cenowego), II kwartale 2026 r. Zamawiający będą płacić zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowym za II kwartał 2026 r. (kolumna D formularza rzeczowo-cenowego), 10. Wykonawca musi wycenić wszystkie produkty wy 1. Przedmiotem zamówienia sukcesywna dostawa warzywa i owoców dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym zamówieniem w I i II kwartale 2026 r. 2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy dla jednostek organizacyjnych będących jednocześnie płatnikami umowy: - część I zamówienia: 1.) Żłobek Miejski nr 3 w Stalowej Woli ul. KEN 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8652583322, REGON: 524975351 2.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli Ul. Romana Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427287, REGON: 000837413 3.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8652264568, REGON: 368003453 4.) Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli ul. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520354, REGON 830220615 5.) Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli ul. Melchiora Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651733311, REGON: 830220704 6.) Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli ul. Okulickiego 20, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494800, REGON 830220740 7.) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 29A, 37-450 Stalowa Wola NIP 8652557193 REGON 180799029 8.) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Stalowej Woli ul. Melchiora Wańkowicza 72/2, 37-450 Stalowa Wola 8652557201 REGON 180799012 9.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1,37-450 Stalowa Wola NIP 8652063924 REGON 005660296 10.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Ul. Wojska Polskiego 9 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651450926, REGON: 001321670 - część II zamówienia: 1.) Żłobek Miejski w Stalowej Woli Aleje Jana Pawła II 5A, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651509832, REGON 830009100 2.) Przedszkole nr 3 w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 57, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494378 REGON 830220696 3.) Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli ul. Mieszka I-go 5, 37- 450 Stalowa Wola NIP: 8651776579, REGON: 830220710 4.) Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli ul. Partyzantów 10, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-14-94-792, REGON 830220727 5.) Przedszkole nr 10 w Stalowej Woli im. Marii Konopnickiej Al. Jana Pawła II 11 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520377, REGON 830220756, 6.) Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651522034, REGON: 830220791 7.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651426997, REGON: 000837420 8.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli Ul. Energetyków 18 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651450665, REGON: 000837442 9.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651451328, REGON: 830003591 - część III zamówienia: 1.) Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 55A 37-450 Stalowa Wola NIP 8652565324, REGON 365876488 2.) Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli ul. Niezłomnych 2A, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-15-20-325, REGON 830220609 3.) Przedszkole nr 7, im. Marii Konopnickiej, ul. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola REGON 830220733 telefon 15 842-49-58 4.) Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli al. Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494384, REGON: 830220762 5.) Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427264, REGON: 830220816 6.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli Ul. Niezłomnych 1 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427270, REGON: 000837436 3. Szczegółowe wymagania jakościowe oraz terminy sukcesywnych dostaw dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw warzyw i owoców – dla części I,II i III zamówienia. 4. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych Zamawiających własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Rozładunek wraz z wniesieniem następuje do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca na życzenie Zamawiającego nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie na okres do następnej dostawy. 6. Wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością). 7. Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego w terminie wskazanym w załączniku nr 2 - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw warzyw, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym lub osobistym poszczególnych Zamawiających/ jednostek organizacyjnych. 8. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu wymienionego w Formularzach Rzeczowo-cenowych załączniku nr 1a,1b,1c. Poszczególnym Zamawiającym przysługuje prawo zamówienia wszelkich wymienionych produktów w formularzu rzeczowo-cenowym załącznik nr 1a,1b,1c (nawet w przypadku wskazania w pozycji ilościowej „0”) po cenach jednostkowych. 9. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Rzeczowo-Cenowym - stanowiącym Załącznik nr 1a,1b,1c do SWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzach Rzeczowo-Cenowych nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji umowy, przy czym w I kwartale 2026 r. Zamawiający będą płacić zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowym za I kwartał 2026 r. (kolumna C formularza rzeczowo-cenowego), II kwartale 2026 r. Zamawiający będą płacić zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowym za II kwartał 2026 r. (kolumna D formularza rzeczowo-cenowego), 10. Wykonawca musi wycenić wszystkie produkty wy 1. Przedmiotem zamówienia sukcesywna dostawa warzywa i owoców dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym zamówieniem w I i II kwartale 2026 r. 2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy dla jednostek organizacyjnych będących jednocześnie płatnikami umowy: - część I zamówienia: 1.) Żłobek Miejski nr 3 w Stalowej Woli ul. KEN 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8652583322, REGON: 524975351 2.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli Ul. Romana Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427287, REGON: 000837413 3.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8652264568, REGON: 368003453 4.) Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli ul. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520354, REGON 830220615 5.) Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli ul. Melchiora Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651733311, REGON: 830220704 6.) Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli ul. Okulickiego 20, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494800, REGON 830220740 7.) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 29A, 37-450 Stalowa Wola NIP 8652557193 REGON 180799029 8.) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Stalowej Woli ul. Melchiora Wańkowicza 72/2, 37-450 Stalowa Wola 8652557201 REGON 180799012 9.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1,37-450 Stalowa Wola NIP 8652063924 REGON 005660296 10.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Ul. Wojska Polskiego 9 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651450926, REGON: 001321670 - część II zamówienia: 1.) Żłobek Miejski w Stalowej Woli Aleje Jana Pawła II 5A, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651509832, REGON 830009100 2.) Przedszkole nr 3 w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 57, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494378 REGON 830220696 3.) Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli ul. Mieszka I-go 5, 37- 450 Stalowa Wola NIP: 8651776579, REGON: 830220710 4.) Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli ul. Partyzantów 10, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-14-94-792, REGON 830220727 5.) Przedszkole nr 10 w Stalowej Woli im. Marii Konopnickiej Al. Jana Pawła II 11 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520377, REGON 830220756, 6.) Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651522034, REGON: 830220791 7.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651426997, REGON: 000837420 8.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli Ul. Energetyków 18 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651450665, REGON: 000837442 9.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651451328, REGON: 830003591 - część III zamówienia: 1.) Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 55A 37-450 Stalowa Wola NIP 8652565324, REGON 365876488 2.) Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli ul. Niezłomnych 2A, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-15-20-325, REGON 830220609 3.) Przedszkole nr 7, im. Marii Konopnickiej, ul. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola REGON 830220733 telefon 15 842-49-58 4.) Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli al. Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494384, REGON: 830220762 5.) Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427264, REGON: 830220816 6.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli Ul. Niezłomnych 1 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427270, REGON: 000837436 3. Szczegółowe wymagania jakościowe oraz terminy sukcesywnych dostaw dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw warzyw i owoców – dla części I,II i III zamówienia. 4. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych Zamawiających własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Rozładunek wraz z wniesieniem następuje do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca na życzenie Zamawiającego nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie na okres do następnej dostawy. 6. Wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością). 7. Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego w terminie wskazanym w załączniku nr 2 - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw warzyw, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym lub osobistym poszczególnych Zamawiających/ jednostek organizacyjnych. 8. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu wymienionego w Formularzach Rzeczowo-cenowych załączniku nr 1a,1b,1c. Poszczególnym Zamawiającym przysługuje prawo zamówienia wszelkich wymienionych produktów w formularzu rzeczowo-cenowym załącznik nr 1a,1b,1c (nawet w przypadku wskazania w pozycji ilościowej „0”) po cenach jednostkowych. 9. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Rzeczowo-Cenowym - stanowiącym Załącznik nr 1a,1b,1c do SWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzach Rzeczowo-Cenowych nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji umowy, przy czym w I kwartale 2026 r. Zamawiający będą płacić zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowym za I kwartał 2026 r. (kolumna C formularza rzeczowo-cenowego), II kwartale 2026 r. Zamawiający będą płacić zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowym za II kwartał 2026 r. (kolumna D formularza rzeczowo-cenowego), 10. Wykonawca musi wycenić wszystkie produkty wy
Lot 1 : Amidon modifié Lot 2 : Fonds sans sel Lot 3 : Fonds et jus salés Lot 4 : Sauces Lot 5 : Poudre pour préparation de flan ou entremet édulcoré Lot 6 : Huile arôme beurre Lot 7 : Préparation déshydratée pour céréales cuisinées Lot 8 : Préparation gélifiante à froid Lot 9 : Bouillon végétal sans gluten Lot 10 : Préparation déshydratée pour dessert sucré
Leistungsgegenstand ist die Belieferung der Betriebsstellen der Hochschulgastronomie mit Rindfleisch frisch (Los 1), Schweinefleisch frisch (Los 2) sowie Geflügelfleisch frisch (Los 3). Die Lose können getrennt vergeben werden. Ziel ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen je Los. Laufzeit 01.06.2026 bis 31.05.2028 - mit Option auf Verlängerung um 2 x 1 Jahr. Preisanpassungen können gemäß der Preisgleitklausel für Los 1 & 2 monatlich und für Los 3 in quartalsweisem Intervall vorgenommen werden. Die Kündigungsfrist beträgt 5 Monate zum Vertragsende. Wird diese nicht genutzt, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Der Vertrag endet automatisch spätestens am 31.05.2030, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Sollte das folgend festgelegte Gesamtkontingent je Los erreicht sein, endet der Vertrag auch vor Ablauf der o.g. Frist. Los 1: 1.800.000 netto Los 2: 1.450.000 netto Los 3: 1.450.000 netto Leistungsgegenstand ist die Belieferung der Betriebsstellen der Hochschulgastronomie mit Rindfleisch frisch (Los 1), Schweinefleisch frisch (Los 2) sowie Geflügelfleisch frisch (Los 3). Die Lose können getrennt vergeben werden. Ziel ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen je Los. Laufzeit 01.06.2026 bis 31.05.2028 - mit Option auf Verlängerung um 2 x 1 Jahr. Preisanpassungen können gemäß der Preisgleitklausel für Los 1 & 2 monatlich und für Los 3 in quartalsweisem Intervall vorgenommen werden. Die Kündigungsfrist beträgt 5 Monate zum Vertragsende. Wird diese nicht genutzt, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Der Vertrag endet automatisch spätestens am 31.05.2030, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Sollte das folgend festgelegte Gesamtkontingent je Los erreicht sein, endet der Vertrag auch vor Ablauf der o.g. Frist. Los 1: 1.800.000 netto Los 2: 1.450.000 netto Los 3: 1.450.000 netto Leistungsgegenstand ist die Belieferung der Betriebsstellen der Hochschulgastronomie mit Rindfleisch frisch (Los 1), Schweinefleisch frisch (Los 2) sowie Geflügelfleisch frisch (Los 3). Die Lose können getrennt vergeben werden. Ziel ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen je Los. Laufzeit 01.06.2026 bis 31.05.2028 - mit Option auf Verlängerung um 2 x 1 Jahr. Preisanpassungen können gemäß der Preisgleitklausel für Los 1 & 2 monatlich und für Los 3 in quartalsweisem Intervall vorgenommen werden. Die Kündigungsfrist beträgt 5 Monate zum Vertragsende. Wird diese nicht genutzt, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Der Vertrag endet automatisch spätestens am 31.05.2030, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Sollte das folgend festgelegte Gesamtkontingent je Los erreicht sein, endet der Vertrag auch vor Ablauf der o.g. Frist. Los 1: 1.800.000 netto Los 2: 1.450.000 netto Los 3: 1.450.000 netto
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη. Η προμήθεια θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής ή τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Ειδικότερα για τις ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ Α3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης, ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ- Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ - Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ – Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για μία ή περισσότερη εκ της Ομάδας της προμήθειας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη. Η προμήθεια θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής ή τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Ειδικότερα για τις ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ Α3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης, ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ- Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ - Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ – Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για μία ή περισσότερη εκ της Ομάδας της προμήθειας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη. Η προμήθεια θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής ή τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Ειδικότερα για τις ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ Α3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης, ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ- Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ - Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ – Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για μία ή περισσότερη εκ της Ομάδας της προμήθειας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη. Η προμήθεια θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής ή τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Ειδικότερα για τις ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ Α3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης, ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ- Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ - Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, Για την ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ – Συσσίτιο απόρων Δήμου Κοζάνης κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για μία ή περισσότερη εκ της Ομάδας της προμήθειας.
ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE : FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS AU SEIN DES SERVICES D?ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET PETITE ENFANCE Lot 1 : Fourniture et livraisons de repas au sein des services d'accueil périscolaire de la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains Accord-cadre à bons de commandes - Fournitures - article L. 2125-1 du Code de la commande publique Lot 2 : Fourniture et livraison de repas au sein des services de petite enfance de la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains.
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – Tőkehús és friss hús Teljes mennyiség Összesen 19.410 kg A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-ával. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra. Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – Húskészítmények és felvágottak Teljes mennyiség Összesen 5.215 kg A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-ával. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra. Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – Tej-, tejtermékek, tejkészítmények Teljes mennyiség Összesen 4.458 kg Összesen 10.190 db Összesen 12.552 liter A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-ával. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra. Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – reggeliző termékek Teljes mennyiség Összesen 2.680 kg Összesen 52.850 db Összesen 20 doboz Összesen 60 csomag A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-ával. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra. Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – Zöldség, gyümölcs, savanyúság, száraz hüvelyesek Teljes mennyiség Összesen 32.465 kg Összesen 2.740 db Összesen 40 köteg Összesen 240 csomag A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-ával. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra. Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – Tojás, az alábbiak szerint: Teljes mennyiség tojás 48 600 db A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra. Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – sütőipari termékek Teljes mennyiség Összesen 64.400 db A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-ával. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra. Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – szárazáru, konzerv termékek Teljes mennyiség (konzervek, befőttek, lekvárok, fűszerek, szárazáruk, tésztaféleségek) Összesen 10.583 kg Összesen 16.118 db Összesen 4.171 liter Összesen 130 csomag A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-ával. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra. Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – ital, koncentrátumok (üdítők, szörpök) Teljes mennyiség Összesen 500 db Összesen 3.535 liter A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-ával. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra. Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a NEKA részére” – mirelit termékek Teljes mennyiség Összesen 9.616 kg Összesen 5.128 db A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-ával. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.
Inköpscentralen för Region Stockholm avser att upphandla leverans av frukt och kyld mjölk till anställda inom Region Stockholms förvaltningar, bolag och nämnder. Inköpscentralen avser att ingå avtal med två (2) leverantörer, under förutsättning att godkända anbud inkommit.
Dostawa świeżego mięsa i wędlin zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ. Dostawa mrożonek i ryb mrożonych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ. Dostawa warzyw i owoców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ. Dostawa produktów mleczarskich - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ. Dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ. Dostawa wyrobów garmażeryjnych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ. Dostawa pozostałych produktów spożywczych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ. Dostawa jaj - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ.
A közfoglalkoztatási program keretében az alábbi pólók beszerzése dinamikus beszerzési rendszer (DBR) keretében. 4 604 db póló. Szín: királykék vagy Royal Szabás: T-shirt, rövid ujjú, környakú Alapanyag: 100% pamut Területi sűrűség: 160-185 g/m2 Méret: S – 4XL Méretnek megfelelő mennyiségi adatok a műszaki leírásban részletezettek szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. Baseball sapka 1 631 db Termék egyéb jellemzői Szín: királykék vagy Royal Alapanyag: 0-70% poliészter - 30-100% pamut. Területi sűrűség: 180-260 g/m2 Méret: Felnőtt Nem: Uniszex Bőségszabályozó (műanyag, tépőzáras, fémcsatos) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. 1 574 db kötött téli sapka. Szín: fekete Alapanyag: 100% akril vagy poliészter Területi sűrűség: 280-300 g/m2 Méret: felnőtt Kivitel: kétrétegű Méretnek megfelelő mennyiségi adatok a műszaki leírásban részletezettek szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. 1 744 pár gumicsizma. Szín: fekete vagy zöld Alapanyag: gumi vagy PVC Szabvány: EN ISO 20345, S5, csúszásgátlás (SRC vagy SR) Méret: EU 36-48 Méretnek megfelelő mennyiségi adatok a műszaki leírásban részletezettek szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. 1 089 db esőkabát. Szín: sötétkék Kivitel: hosszú (esőköpeny – minimum 120 cm) Alapanyag: impregnált szövet Szabvány: EN 343 Méret: S-4XL Hegesztett és/vagy ragasztott varratok Méretnek megfelelő mennyiségi adatok a műszaki leírásban részletezettek szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
Meerjarige open raamovereenkomst ( 4 jaar) met meerdere ondernemers voor de levering van bulk suikerstroop aan de Pilot Plant. Glucose stroop Volle tank (20-25 ton) per levering Schatting voor 4 jaar: 300-1000 ton
Lapte vaca UHT 1,5% Grasime, cantitatea estimata acordului-cadru min 17.520 L- max 26.465 L,, livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 8.822 Litri.. PAINE SEMIALBA AMBALATA , cantitatea estimata acord-cadru min 84.870 kg - max 146.185 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 48.728 kg. BRANZA TELEMEA DE VACA , cantitatea estimata acord-cadru min 3.397 kg - max 12.914 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 4.305kg. Pate vegetal 100 gr , cantitatea estimata acord-cadru min 878 buc - max 2.340 buc , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 780 buc. CIUPERCI IN CONSERVA, cantitatea estimata acord-cadru min 1.260 kg - max 2.362 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 787kg. IAURT NATUR 140 GRAME 2,8% GRASIME , cantitatea estimata acord-cadru min 11.040 buc - max 18.000 buc , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 6.000 buc. OUA DE GAINA , cantitatea estimata acord-cadru min 84.510 buc - max 148.800 buc , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 49.600 buc. SARE GRUNJOASA , cantitatea estimata acord-cadru min 3.898 kg - max 5.738 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026 Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 1.913 kg. SOIA GRANULE , cantitatea estimata acord-cadru min 210 kg - max 915 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 305 kg. PATRUNJEL USCAT , cantitatea estimata acord-cadru min 20 kg - max 292 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 97 kg. MARAR USCAT , cantitatea estimata acord-cadru min 20 kg - max 292 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 97 kg. PIPER NEGRU MACINAT , cantitatea estimata acord-cadru min 20 kg - max 292 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 97 kg. BOIA DULCE , cantitatea estimata acord-cadru min 20 kg - max 292 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 97 kg. Cimbru uscat , cantitatea estimata acord-cadru min 20 kg - max 292 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 97 kg. USTUROI GRANULAT , cantitatea estimata acord-cadru min 20 kg - max 292 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 97 kg. AMELIORATORI , cantitatea estimata acord-cadru min 1.825 kg - max 3.103 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 1.034 kg. CARCASA DE PORC DEGRESATA , cantitatea estimata acord-cadru min 5.286 kg - max 15.308 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 5.103 kg. SALAM , cantitatea estimata acord-cadru min 1.340 kg - max 5.200 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 1.733 kg. CRENVUSTI DE PUI , cantitatea estimata acord-cadru min 1.945kg - max 2.975 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 992 kg. CARNATI AFUMATI, cantitatea estimata acord-cadru min 1.340 kg - max 5.200 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 1.733 kg. SLANINA AFUMATA , cantitatea estimata acord-cadru min 1.464 kg - max 3.750 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 1.250 kg. PULPE DE PUI CU SPATA, cantitatea estimata acord-cadru min 18.833 kg - max 41.655 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 13.885kg. PATE DE FICAT DE PUI 100 GR , cantitatea estimata acord-cadru min 2.750 buc - max 8.760 buc , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 2.920 buc. BRANZA TOPITA , cantitatea estimata acord-cadru min 700 kg - max 1.560 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 520 kg. CARTOFI , cantitatea estimata acord-cadru min 94.900 kg - max 153.300 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 51.100 kg. CEAPA GALBENA USCATA, cantitatea estimata acord-cadru min 7.738 kg - max 15.250 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 5.083kg. MORCOVI , cantitatea estimata acord-cadru min 5.840 kg - max 20.256 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 10.128 kg. VARZA PROASPATA , cantitatea estimata acord-cadru min 8.800 kg - max 19.600 kg , livrabila in perioada 01.06.2025 -31.10.2025. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 9.800 kg. TELINA-RADACINOASE , cantitatea estimata acord-cadru min 4.380 kg - max 18.100 kg , livrabila in perioada 01.06.2025 -31.10.2025. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 9.050 kg. ARDEI GRAS , cantitatea estimata acord-cadru min 4.590 kg - max 8.050 kg , livrabila in perioada 01.06.2025 -31.10.2025. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 4.025 kg. DOVLECEI , cantitatea estimata acord-cadru min4.590 kg - max 8.033 kg , livrabila in perioada 01.06.2025 -31.10.2025. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 4.017 kg. Mere , cantitatea estimata acord-cadru min 15.785 kg - max 26.350 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 13.175 kg. Smantana 12%gr. , cantitatea estimata acord-cadru min 552 kg - max 900 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 450 kg. Branza proaspata de vaci , cantitatea estimata acord-cadru min 120 kg - max 300 kg , livrabila in perioada 04.04.2025 -03.04.2026. Cantitatea maxima estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent 150 kg.
Cantitatile minime si maxime conform Caietului de sarcini. Valoare minima acord cadru: 43.547,90 lei fara TVA Valoare maxima acord cadru: 1.045.149,50 lei fara TVA Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 522.574,75 lei fara TVA Cantitatile minime si maxime conform Caietului de sarcini. Valoare minima acord cadru: 39.441,78 lei fara TVA. Valoare maxima acord cadru: 946.602,70 lei fara TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 473.301,35 lei fara TVA.
Dokładny zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach do SWZ tj. formularzu cenowym oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. załącznikach nr 1A, 5 i 6 do SWZ. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach do SWZ tj. formularzu cenowym oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. załącznikach nr 1A, 5 i 6 do SWZ.
Ομάδα 1: Τρόφιμα - περιλαμβάνει τις υποομάδες: 1)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, 2)ΖΥΜΑΡΙΚΑ 3)ΟΣΠΡΙΑ 4) ΕΙΔΗ ΠΡΩΪΝΟΥ 5)ΡΟΦΗΜΑΤΑ - ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ 6)ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ 7) ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8) ΚΑΒΑ 9) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής εκτός την υποομάδα 9 (είδη παντοπωλείου) που κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του. Ομάδα 2: ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ. ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1: Λαχανικά και ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2: ΦΡΟΥΤΑ. Οι τιμές των προϊόντων για την ΟΜΑ∆Α Β είναι βάσει των ∆ελτίων Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Π.Ε. Ηρακλείου, επικαιροποιημένα στις 31.03.2025. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του για τις ομάδες Β΄ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του για την ομάδα Γ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του για την ομάδα Δ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ). Για την ομάδα Ε΄(ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.